略阳县教体局“三化”加强教育内审工作

23.01.2015  21:41
            2014年,略阳县教体局围绕教育中心工作,以提高教育资金使用效益为重点,多举措加强教育内审工作,充分发挥审帮促作用,有效防止和杜绝各类违规违纪现象的发生。             ——健全机构,确保内部审计队伍专业化。一是 抓好审计队伍建设。2014年年初,根据工作需要选拔业务精、素质高的人员充实到内审小组,确保局内审组 、学校内审小组在规定职权范围内积极有效开展审计工作。 二是 抓好审计人员业务培训工作。4月,召开教体系统内部审计工作培训会,邀请审计局业务骨干开展审计业务专题培训;10月,县局选派专人参加省审计厅组织的岗位资格培训考试;同时,注重抓好继续教育,拓宽审计人员的知识面,强化审计职业道德和廉政建设,通过学习、培训努力提高审计队伍整体素质。             ——完善制度,确保内部审计工作制度化。 该县教体局依据《审计法》、教育部发布的《教育系统内部审计工作规定》等精神,进一步完善修订了《教育系统内部审计工作流程》《内部审计制度》《内部审计岗位职责》等各项内部审计制度,制定了《略阳县教育系统建设项目管理办法》,确保教育系统内部审计工作有章可循、有序开展,达到以审促管目的。根据《中小学财务管理实施办法》,在财务管理中,坚持年度收支预算制、大项目支出报审制,积极推行“校财局管”,切实做到管好用好教育资金。             ——突出重点,确保内部审计监督常态化。 立足教育实际,建立事先、事中、事后全程监督机制,突出审计重点,增强审计工作治本功能,助推内审监督工作见实效。2014年完成基建、附属工程及维修项目审计44个,审计投资金额613.7万元,审计核减资金86.08万元,审减率14.08%;委托审计项目8个,审计投资金额3957万元,审计核减资金414.7万元,审减率10.48%。做到了预算不审计工程不实施,决算不审计不办理资金结算。在日常财务管理中,坚持年度收支预算制、大项目支出报审制,积极推行“校财局管”;对义务保障机制“一补”资金、“营养改善”计划资金、助学金等专项资金管理发放进行全程审计监督,定期进行专项检查,切实做到管好用好教育资金。通过审计,节约了资金,降低了成本,确保教育资金充分发挥效益。(文/赵艳) (责任编辑:胡玥)    
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  铝土矿是生产氧化铝和铝的最主要原材料,被列为我国战略性紧缺矿产资源。解决低品质高硫铝土矿中硫的脱出问题并实现高硫铝土矿的经济高效利用是长期以来困扰我国氧化铝工业高质量发展的难题。11月1日,记者从西安建筑科技大学获悉:该校陈延信教授团队经过10余年的探索实践,攻克了氧化铝工业这一难题,在低品质铝土矿焙烧提质理论与技术上取得重大突破。项目成果应用一年新增产值22.陕西新闻